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NOTA DE EMPENHO 2017NE01242

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 78.751,00
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01242 16/03/2017 13.126,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01242 16/03/2017 13.126,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05112 12/06/2017 13.125,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE DE VALOR
2017NE12153 13/11/2017 -26.250,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE JAN ADEZ/2017
2017NE12933 30/11/2017 78.750,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL17550 16/03/2017 0,00 -13.125,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL17551 16/03/2017 0,00 -6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01715 16/03/2017 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08002 12/06/2017 0,00 13.125,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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