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NOTA DE EMPENHO 2017NE10367

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM
R$ 127.869,66
 

CPF/CNPJ:

11424507000199

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

51125/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 001/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10367 11/10/2017 57.870,66 127.869,66 127.869,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL 20(VINTE) LEITOS CONFTERMO DE ADESAO 001/2016
2017NE10367 11/10/2017 57.870,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO IEQGH PARA NANUTENCAO DO HSP DE 20 LEITOS REFERENTE A AGOSTO/17COFORME TERMO DE ADESAONUMERO 01/2015
2017NE11964 08/11/2017 70.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10367 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14363 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL17286 11/10/2017 0,00 -1,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15632 11/10/2017 0,00 57.870,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17291 08/11/2017 0,00 70.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13701 11/10/2017 0,00 0,00 57.869,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB15191 08/11/2017 0,00 0,00 70.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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