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NOTA DE EMPENHO 2017NE06325

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS
R$ 1.100.000,00
 

CPF/CNPJ:

11417081000146

Emissão:

14/07/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

37480/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSF. FUNDO A FUNDO PA-RA CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA N. 435, DE 06DE JULHO DE 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06325 14/07/2017 220.001,00 1.100.000,00 1.100.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSF. FUNDO A FUNDO PA-RA CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA N. 435, DE 06DE JULHO DE 2017
2017NE06325 14/07/2017 220.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSF. FUNDOA FUNDO PARA CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE,CONFORME PORTARIA N.435,DE 06 DE JULHO DE 2017.
2017NE10699 24/10/2017 220.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO TRANF.FUNDO A FUNDO CONFORME PORTARIA 435/2017
2017NE14149 28/12/2017 660.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14365 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10076 14/07/2017 0,00 220.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16111 24/10/2017 0,00 220.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20630 28/12/2017 0,00 660.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08543 14/07/2017 0,00 0,00 220.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14002 24/10/2017 0,00 0,00 220.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB18176 28/12/2017 0,00 0,00 660.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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