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NOTA DE EMPENHO 2017NE10372

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE
R$ 352.625,92
 

CPF/CNPJ:

11402239000104

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

189620/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE CAMPESTRE DO MA, REF. OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. TERMO DEADESAO 36/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10372 11/10/2017 241.673,17 352.625,92 352.625,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE CAMPESTRE DO MA, REF. OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2017. TERMO DEADESAO 36/2015
2017NE10372 11/10/2017 241.673,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE IEQGH PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20LEITOS DE CAMPESTRE DO MARANHAO, REF. OS MESES DEDE JULHO E AGOSTO/2017 TERMO DE ADESAO 36/2015.
2017NE12410 22/11/2017 110.953,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10372 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14370 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL15641 11/10/2017 0,00 -241.672,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15635 11/10/2017 0,00 241.672,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15643 11/10/2017 0,00 241.672,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18137 22/11/2017 0,00 110.953,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14060 24/10/2017 0,00 0,00 241.672,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB14064 24/10/2017 0,00 0,00 241.672,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL16173 24/10/2017 0,00 0,00 -241.672,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB15851 22/11/2017 0,00 0,00 110.953,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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