CPF/CNPJ:
11250882000160
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
155783/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 11/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE10334 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 69.887,48 | 69.887,48 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO REF.IEQGH PARA AS DES-PESAS DE MANUTENCAO HOSPITAL DE 20(VINTE)LEITOS COFORME TERMO DE ADESAO 11/2015
|
2017NE10334 | 11/10/2017 | 80.001,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL15578 | 11/10/2017 | 0,00 | 26.343,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17281 | 08/11/2017 | 0,00 | 43.543,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13449 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.343,88 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13676 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.343,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2017NL15605 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -26.343,88 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB15184 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 43.543,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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