CPF/CNPJ:
10547447000139
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01270 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 65.625,00 | 59.062,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01270 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05125 | 12/06/2017 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05801 | 04/07/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06891 | 02/08/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09216 | 14/09/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10450 | 13/10/2017 | 6.562,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12041 | 09/11/2017 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01738 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06522 | 26/05/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08037 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09299 | 04/07/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11006 | 02/08/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13930 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15742 | 13/10/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17595 | 13/11/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19432 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01561 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB05632 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06862 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB07980 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09967 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11757 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14486 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16529 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.562,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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