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NOTA DE EMPENHO 2017NE01241

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 559.651,00
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01241 16/03/2017 93.276,00 466.375,00 419.737,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01241 16/03/2017 93.276,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05100 12/06/2017 93.275,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05779 04/07/2017 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06869 02/08/2017 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09187 14/09/2017 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10427 13/10/2017 46.637,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12018 09/11/2017 186.550,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01714 16/03/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06496 26/05/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07999 12/06/2017 0,00 93.275,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09268 04/07/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10981 02/08/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13907 14/09/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15719 13/10/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17562 13/11/2017 0,00 46.637,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19407 11/12/2017 0,00 46.637,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01541 17/03/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05609 29/05/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06840 12/06/2017 0,00 0,00 93.275,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07994 10/07/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09945 10/08/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11735 14/09/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14464 31/10/2017 0,00 0,00 46.637,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16507 05/12/2017 0,00 0,00 46.637,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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