CPF/CNPJ:
10452044000106
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01241 | 16/03/2017 | 93.276,00 | 466.375,00 | 419.737,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01241 | 16/03/2017 | 93.276,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05100 | 12/06/2017 | 93.275,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05779 | 04/07/2017 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06869 | 02/08/2017 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09187 | 14/09/2017 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10427 | 13/10/2017 | 46.637,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12018 | 09/11/2017 | 186.550,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01714 | 16/03/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06496 | 26/05/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07999 | 12/06/2017 | 0,00 | 93.275,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09268 | 04/07/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10981 | 02/08/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13907 | 14/09/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15719 | 13/10/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17562 | 13/11/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19407 | 11/12/2017 | 0,00 | 46.637,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01541 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB05609 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06840 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.275,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07994 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09945 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11735 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14464 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16507 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 46.637,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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