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NOTA DE EMPENHO 2017NE01247

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 867.985,00
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01247 16/03/2017 144.665,00 723.320,00 650.988,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01247 16/03/2017 144.665,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05104 12/06/2017 144.664,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05783 04/07/2017 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06873 02/08/2017 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09191 14/09/2017 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10431 13/10/2017 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12023 09/11/2017 289.328,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01719 16/03/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06500 26/05/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08009 12/06/2017 0,00 144.664,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09273 04/07/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10985 02/08/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13911 14/09/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15723 13/10/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17567 13/11/2017 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19412 11/12/2017 0,00 72.332,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01545 17/03/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05613 29/05/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06844 12/06/2017 0,00 0,00 144.664,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07963 10/07/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09949 10/08/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11739 14/09/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14468 31/10/2017 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16511 05/12/2017 0,00 0,00 72.332,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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