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NOTA DE EMPENHO 2017NE02444

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BACURI
R$ 33.756,90
 

CPF/CNPJ:

97546561000122

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02444 18/04/2017 6.752,18 30.380,31 27.004,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02444 18/04/2017 6.752,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04722 08/06/2017 6.751,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06949 02/08/2017 6.751,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11291 03/11/2017 3.375,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11666 07/11/2017 10.126,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04342 26/04/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05077 09/05/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07710 09/06/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09092 04/07/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11395 07/08/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13995 14/09/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16862 03/11/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17484 10/11/2017 0,00 3.375,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19384 11/12/2017 0,00 3.375,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03922 02/05/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB04545 10/05/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB06639 12/06/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB08047 10/07/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB09720 09/08/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB11864 15/09/2017 0,00 0,00 3.375,59
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11864 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00302 15/09/2017 0,00 0,00 -3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB13473 11/10/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB14832 06/11/2017 0,00 0,00 3.375,59
PAGAMENTO (700214)
2017OB16582 05/12/2017 0,00 0,00 3.375,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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