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NOTA DE EMPENHO 2017NE02719

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VITORINO FREIRE
R$ 60.887,00
 

CPF/CNPJ:

97535309000118

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02719 19/04/2017 12.178,20 54.797,40 48.708,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02719 19/04/2017 12.178,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04989 09/06/2017 12.177,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07171 03/08/2017 12.177,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11498 03/11/2017 6.088,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11949 08/11/2017 18.265,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04639 27/04/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05433 10/05/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07998 12/06/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09384 04/07/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11627 08/08/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14225 14/09/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17093 03/11/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17937 16/11/2017 0,00 6.088,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19666 12/12/2017 0,00 6.088,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04100 02/05/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB04747 10/05/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB06833 12/06/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB08241 10/07/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB09914 09/08/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB12061 15/09/2017 0,00 0,00 6.088,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12061 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00505 15/09/2017 0,00 0,00 -6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB13670 11/10/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB15018 06/11/2017 0,00 0,00 6.088,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB16776 05/12/2017 0,00 0,00 6.088,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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