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NOTA DE EMPENHO 2017NE02651

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PORTO FRANCO
R$ 44.548,00
 

CPF/CNPJ:

14391512000130

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02651 19/04/2017 8.910,40 40.092,30 35.637,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02651 19/04/2017 8.910,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04916 09/06/2017 8.909,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07099 03/08/2017 8.909,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11427 03/11/2017 4.454,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11838 08/11/2017 13.364,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04518 27/04/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05253 10/05/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07913 12/06/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09311 04/07/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11528 07/08/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14149 14/09/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17013 03/11/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17865 16/11/2017 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19587 12/12/2017 0,00 4.454,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04102 02/05/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB04671 10/05/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06765 12/06/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB08173 10/07/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB09846 09/08/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB11991 15/09/2017 0,00 0,00 4.454,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11991 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00429 15/09/2017 0,00 0,00 -4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB13602 11/10/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB14958 06/11/2017 0,00 0,00 4.454,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB16708 05/12/2017 0,00 0,00 4.454,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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