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NOTA DE EMPENHO 2017NE02718

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE VITORIA DO MEARIM
R$ 62.527,20
 

CPF/CNPJ:

14070963000176

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02718 19/04/2017 12.506,24 56.273,58 50.020,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02718 19/04/2017 12.506,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04988 09/06/2017 12.505,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07170 03/08/2017 12.505,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11497 03/11/2017 6.252,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11947 08/11/2017 18.757,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04638 27/04/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05432 10/05/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07996 12/06/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09383 04/07/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11626 08/08/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14224 14/09/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17092 03/11/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17936 16/11/2017 0,00 6.252,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19664 12/12/2017 0,00 6.252,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04099 02/05/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB04746 10/05/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB06832 12/06/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB08240 10/07/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB09913 09/08/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB12060 15/09/2017 0,00 0,00 6.252,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12060 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00504 15/09/2017 0,00 0,00 -6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB13669 11/10/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB15017 06/11/2017 0,00 0,00 6.252,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB16775 05/12/2017 0,00 0,00 6.252,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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