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NOTA DE EMPENHO 2017NE02680

Favorecido

FNS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO BREJAO
R$ 21.687,40
 

CPF/CNPJ:

14001532000158

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02680 19/04/2017 4.338,28 19.517,76 17.349,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02680 19/04/2017 4.338,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04948 09/06/2017 4.337,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07132 03/08/2017 4.337,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11457 03/11/2017 2.168,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11874 08/11/2017 6.505,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04568 27/04/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05377 10/05/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07943 12/06/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09341 04/07/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11565 07/08/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14186 14/09/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17046 03/11/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17894 16/11/2017 0,00 2.168,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19624 12/12/2017 0,00 2.168,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04042 02/05/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB04707 10/05/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB06794 12/06/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB08202 10/07/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB09875 09/08/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB12020 15/09/2017 0,00 0,00 2.168,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12020 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00458 15/09/2017 0,00 0,00 -2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB13631 11/10/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB14987 06/11/2017 0,00 0,00 2.168,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB16737 05/12/2017 0,00 0,00 2.168,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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