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NOTA DE EMPENHO 2017NE02734

Favorecido

FMS-PREFE.M.DE GOVERNADOR EDISON LOBAO
R$ 33.619,20
 

CPF/CNPJ:

13877696000180

Emissão:

20/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02734 20/04/2017 6.724,64 30.256,38 26.894,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02734 20/04/2017 6.724,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04796 08/06/2017 6.723,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07023 03/08/2017 6.723,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11356 03/11/2017 3.361,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11735 07/11/2017 10.085,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04414 26/04/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05176 09/05/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07825 09/06/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09209 04/07/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11455 07/08/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14072 14/09/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16931 03/11/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17781 16/11/2017 0,00 3.361,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19492 12/12/2017 0,00 3.361,82 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03978 02/05/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB04603 10/05/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB06699 12/06/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB08107 10/07/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB09780 09/08/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB11924 15/09/2017 0,00 0,00 3.361,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11924 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00362 15/09/2017 0,00 0,00 -3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB13535 11/10/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB14892 06/11/2017 0,00 0,00 3.361,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB16642 05/12/2017 0,00 0,00 3.361,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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