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NOTA DE EMPENHO 2017NE02691

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO MATEUS DO MARANHAO
R$ 78.854,50
 

CPF/CNPJ:

13829344000150

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02691 19/04/2017 15.771,70 70.968,15 63.082,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02691 19/04/2017 15.771,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04960 09/06/2017 15.770,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07143 03/08/2017 15.770,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11469 03/11/2017 7.885,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11895 08/11/2017 23.656,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04588 27/04/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05404 10/05/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07954 12/06/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09352 04/07/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11577 07/08/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14197 14/09/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17060 03/11/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17909 16/11/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19637 12/12/2017 0,00 7.885,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04073 02/05/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB04718 10/05/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB06805 12/06/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB08213 10/07/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB09886 09/08/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB12031 15/09/2017 0,00 0,00 7.885,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12031 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00469 15/09/2017 0,00 0,00 -7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB13642 11/10/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB14998 06/11/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB16748 05/12/2017 0,00 0,00 7.885,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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