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NOTA DE EMPENHO 2017NE02635

Favorecido

FMS- PREFEITURA M.DE PASSAGEM FRANCA
R$ 35.825,80
 

CPF/CNPJ:

12009188000118

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02635 19/04/2017 7.165,96 32.242,32 28.659,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02635 19/04/2017 7.165,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04893 08/06/2017 7.164,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07081 03/08/2017 7.164,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11412 03/11/2017 3.582,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11822 08/11/2017 10.747,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04502 27/04/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05238 10/05/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07898 12/06/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09263 04/07/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11509 07/08/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14132 14/09/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16997 03/11/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17851 16/11/2017 0,00 3.582,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19567 12/12/2017 0,00 3.582,48 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04055 02/05/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB04657 10/05/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB06751 12/06/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB08159 10/07/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB09832 09/08/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB11977 15/09/2017 0,00 0,00 3.582,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11977 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00415 15/09/2017 0,00 0,00 -3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB13588 11/10/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB14944 06/11/2017 0,00 0,00 3.582,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB16694 05/12/2017 0,00 0,00 3.582,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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