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NOTA DE EMPENHO 2017NE02517

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE CIDELANDIA
R$ 27.780,20
 

CPF/CNPJ:

11827194000110

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02517 18/04/2017 5.556,84 25.001,28 22.223,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02517 18/04/2017 5.556,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04764 08/06/2017 5.555,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06985 03/08/2017 5.555,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11327 03/11/2017 2.777,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11711 07/11/2017 8.333,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04393 26/04/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05128 09/05/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07787 09/06/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09185 04/07/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11431 07/08/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14037 14/09/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16906 03/11/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17748 16/11/2017 0,00 2.777,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19468 12/12/2017 0,00 2.777,92 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03958 02/05/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB04581 10/05/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB06675 12/06/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB08083 10/07/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB09756 09/08/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB11900 15/09/2017 0,00 0,00 2.777,92
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11900 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00338 15/09/2017 0,00 0,00 -2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB13509 11/10/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB14868 06/11/2017 0,00 0,00 2.777,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB16618 05/12/2017 0,00 0,00 2.777,92

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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