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NOTA DE EMPENHO 2017NE02655

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE MEDICI
R$ 13.126,50
 

CPF/CNPJ:

11706509000170

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02655 19/04/2017 2.626,10 11.812,95 10.500,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02655 19/04/2017 2.626,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04920 09/06/2017 2.625,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07103 03/08/2017 2.625,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11432 03/11/2017 1.312,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11842 08/11/2017 3.937,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04522 27/04/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05257 10/05/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07917 12/06/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09316 04/07/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11535 07/08/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14158 14/09/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17021 03/11/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17869 16/11/2017 0,00 1.312,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19591 12/12/2017 0,00 1.312,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04106 02/05/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04676 10/05/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB06769 12/06/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB08177 10/07/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB09850 09/08/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB11995 15/09/2017 0,00 0,00 1.312,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11995 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00433 15/09/2017 0,00 0,00 -1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB13606 11/10/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB14962 06/11/2017 0,00 0,00 1.312,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB16712 05/12/2017 0,00 0,00 1.312,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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