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NOTA DE EMPENHO 2017NE02577

Favorecido

FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
R$ 51.161,90
 

CPF/CNPJ:

11523226000193

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02577 18/04/2017 10.233,18 46.044,81 40.928,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02577 18/04/2017 10.233,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04808 08/06/2017 10.232,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07033 03/08/2017 10.232,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11361 03/11/2017 5.116,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11742 07/11/2017 15.348,27 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04426 26/04/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05188 09/05/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07835 12/06/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09214 04/07/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11460 07/08/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14079 14/09/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16936 03/11/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17790 16/11/2017 0,00 5.116,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19501 12/12/2017 0,00 5.116,09 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03987 02/05/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB04610 10/05/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB06704 12/06/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB08112 10/07/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB09785 09/08/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB11929 15/09/2017 0,00 0,00 5.116,09
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11929 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00367 15/09/2017 0,00 0,00 -5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB13540 11/10/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB14897 06/11/2017 0,00 0,00 5.116,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB16647 05/12/2017 0,00 0,00 5.116,09

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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