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NOTA DE EMPENHO 2017NE02617

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE
R$ 30.134,30
 

CPF/CNPJ:

11513052000188

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02617 18/04/2017 6.027,66 27.119,97 24.106,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02617 18/04/2017 6.027,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04870 08/06/2017 6.026,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07063 03/08/2017 6.026,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11390 03/11/2017 3.013,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11786 07/11/2017 9.039,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04471 27/04/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05220 10/05/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07880 12/06/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09243 04/07/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11490 07/08/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14112 14/09/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16978 03/11/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17832 16/11/2017 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19543 12/12/2017 0,00 3.013,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04023 02/05/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB04639 10/05/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB06733 12/06/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB08141 10/07/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB09814 09/08/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB11959 15/09/2017 0,00 0,00 3.013,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11959 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00397 15/09/2017 0,00 0,00 -3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB13569 11/10/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB14926 06/11/2017 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB16676 05/12/2017 0,00 0,00 3.013,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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