CPF/CNPJ:
11513052000188
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02617 | 18/04/2017 | 6.027,66 | 27.119,97 | 24.106,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02617 | 18/04/2017 | 6.027,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04870 | 08/06/2017 | 6.026,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07063 | 03/08/2017 | 6.026,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11390 | 03/11/2017 | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11786 | 07/11/2017 | 9.039,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04471 | 27/04/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05220 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07880 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09243 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11490 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14112 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16978 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17832 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19543 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.013,33 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04023 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04639 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06733 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08141 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09814 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11959 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11959 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00397 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13569 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14926 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16676 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.013,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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