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NOTA DE EMPENHO 2017NE02499

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA
R$ 29.516,70
 

CPF/CNPJ:

11476841000196

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02499 18/04/2017 5.904,14 26.564,13 23.612,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02499 18/04/2017 5.904,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04745 08/06/2017 5.903,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06969 03/08/2017 5.903,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11311 03/11/2017 2.951,57 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11687 07/11/2017 8.854,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04365 26/04/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05101 09/05/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07750 09/06/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09164 04/07/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11415 07/08/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14018 14/09/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16890 03/11/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17507 10/11/2017 0,00 2.951,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19444 11/12/2017 0,00 2.951,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03942 02/05/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB04565 10/05/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB06659 12/06/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB08067 10/07/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB09740 09/08/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB11884 15/09/2017 0,00 0,00 2.951,57
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11884 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00322 15/09/2017 0,00 0,00 -2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB13493 11/10/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB14852 06/11/2017 0,00 0,00 2.951,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB16602 05/12/2017 0,00 0,00 2.951,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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