CPF/CNPJ:
11471515000196
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02624 | 18/04/2017 | 7.294,98 | 32.822,91 | 29.175,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02624 | 18/04/2017 | 7.294,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04879 | 08/06/2017 | 7.293,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07070 | 03/08/2017 | 7.293,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11397 | 03/11/2017 | 3.646,99 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11793 | 07/11/2017 | 10.940,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04482 | 27/04/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05227 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07887 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09250 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11497 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14119 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16985 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17839 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19550 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.646,99 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04035 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04646 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06740 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08148 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09821 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11966 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11966 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00404 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13577 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14933 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16683 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.646,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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