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NOTA DE EMPENHO 2017NE02624

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MORROS
R$ 36.470,90
 

CPF/CNPJ:

11471515000196

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02624 18/04/2017 7.294,98 32.822,91 29.175,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02624 18/04/2017 7.294,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04879 08/06/2017 7.293,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07070 03/08/2017 7.293,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11397 03/11/2017 3.646,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11793 07/11/2017 10.940,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04482 27/04/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05227 10/05/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07887 12/06/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09250 04/07/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11497 07/08/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14119 14/09/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16985 03/11/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17839 16/11/2017 0,00 3.646,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19550 12/12/2017 0,00 3.646,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04035 02/05/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB04646 10/05/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06740 12/06/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB08148 10/07/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB09821 09/08/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB11966 15/09/2017 0,00 0,00 3.646,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11966 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00404 15/09/2017 0,00 0,00 -3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB13577 11/10/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB14933 06/11/2017 0,00 0,00 3.646,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB16683 05/12/2017 0,00 0,00 3.646,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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