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NOTA DE EMPENHO 2017NE02643

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM
R$ 27.447,80
 

CPF/CNPJ:

11465089000188

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02643 19/04/2017 5.490,36 24.702,12 21.957,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02643 19/04/2017 5.490,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04909 09/06/2017 5.489,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07088 03/08/2017 5.489,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11420 03/11/2017 2.744,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11829 08/11/2017 8.234,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04510 27/04/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05246 10/05/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07906 12/06/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09287 04/07/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11517 07/08/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14140 14/09/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17005 03/11/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17858 16/11/2017 0,00 2.744,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19580 12/12/2017 0,00 2.744,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04062 02/05/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB04664 10/05/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB06758 12/06/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB08166 10/07/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB09839 09/08/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB11984 15/09/2017 0,00 0,00 2.744,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11984 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00422 15/09/2017 0,00 0,00 -2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB13595 11/10/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB14951 06/11/2017 0,00 0,00 2.744,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB16701 05/12/2017 0,00 0,00 2.744,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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