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NOTA DE EMPENHO 2017NE02694

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS
R$ 35.583,90
 

CPF/CNPJ:

11417081000146

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02694 19/04/2017 7.117,58 32.024,61 28.466,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02694 19/04/2017 7.117,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04964 09/06/2017 7.116,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07146 03/08/2017 7.116,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11472 03/11/2017 3.558,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11898 08/11/2017 10.674,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04591 27/04/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05409 10/05/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07957 12/06/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09358 04/07/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11580 07/08/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14200 14/09/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17064 03/11/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17912 16/11/2017 0,00 3.558,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19640 12/12/2017 0,00 3.558,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04076 02/05/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB04722 10/05/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB06808 12/06/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB08216 10/07/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB09889 09/08/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB12034 15/09/2017 0,00 0,00 3.558,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12034 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00472 15/09/2017 0,00 0,00 -3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB13645 11/10/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB15001 06/11/2017 0,00 0,00 3.558,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB16751 05/12/2017 0,00 0,00 3.558,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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