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NOTA DE EMPENHO 2017NE02707

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TIMON
R$ 318.052,30
 

CPF/CNPJ:

11410879000166

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02707 19/04/2017 63.611,26 286.246,17 254.441,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02707 19/04/2017 63.611,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04977 09/06/2017 63.610,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07159 03/08/2017 63.610,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11486 03/11/2017 31.805,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11912 08/11/2017 95.415,39 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04625 27/04/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05421 10/05/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07973 12/06/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09372 04/07/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11615 08/08/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14213 14/09/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17078 03/11/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17925 16/11/2017 0,00 31.805,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19653 12/12/2017 0,00 31.805,13 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04117 02/05/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB04735 10/05/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB06821 12/06/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB08229 10/07/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB09902 09/08/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB12049 15/09/2017 0,00 0,00 31.805,13
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12049 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00493 15/09/2017 0,00 0,00 -31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB13658 11/10/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB15006 06/11/2017 0,00 0,00 31.805,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB16764 05/12/2017 0,00 0,00 31.805,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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