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NOTA DE EMPENHO 2017NE02679

Favorecido

FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO
R$ 66.326,80
 

CPF/CNPJ:

11331341000166

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02679 19/04/2017 13.266,16 59.693,22 53.060,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02679 19/04/2017 13.266,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04947 09/06/2017 13.265,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07131 03/08/2017 13.265,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11456 03/11/2017 6.632,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11873 08/11/2017 19.897,74 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL05349 19/04/2017 0,00 -1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04563 27/04/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05297 10/05/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05359 10/05/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07942 12/06/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09340 04/07/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11564 07/08/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14185 14/09/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17045 03/11/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17893 16/11/2017 0,00 6.632,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19623 12/12/2017 0,00 6.632,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04039 02/05/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB04705 10/05/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB06793 12/06/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB08201 10/07/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB09874 09/08/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB12019 15/09/2017 0,00 0,00 6.632,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12019 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00457 15/09/2017 0,00 0,00 -6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB13630 11/10/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB14986 06/11/2017 0,00 0,00 6.632,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB16736 05/12/2017 0,00 0,00 6.632,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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