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NOTA DE EMPENHO 2017NE02625

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES
R$ 26.482,20
 

CPF/CNPJ:

11304502000122

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02625 18/04/2017 5.297,24 23.833,08 21.184,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02625 18/04/2017 5.297,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04880 08/06/2017 5.296,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07071 03/08/2017 5.296,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11398 03/11/2017 2.648,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11794 07/11/2017 7.944,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04485 27/04/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05228 10/05/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07888 12/06/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09251 04/07/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11498 07/08/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14120 14/09/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16986 03/11/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17840 16/11/2017 0,00 2.648,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19551 12/12/2017 0,00 2.648,12 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04036 02/05/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB04647 10/05/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB06741 12/06/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB08149 10/07/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB09822 09/08/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB11967 15/09/2017 0,00 0,00 2.648,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11967 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00405 15/09/2017 0,00 0,00 -2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB13578 11/10/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB14934 06/11/2017 0,00 0,00 2.648,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB16684 05/12/2017 0,00 0,00 2.648,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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