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NOTA DE EMPENHO 2017NE02574

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES
R$ 23.481,00
 

CPF/CNPJ:

11291712000123

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02574 18/04/2017 4.697,00 21.132,00 18.784,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02574 18/04/2017 4.697,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04804 08/06/2017 4.696,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07026 03/08/2017 4.696,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11359 03/11/2017 2.348,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11739 07/11/2017 7.044,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04423 26/04/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05182 09/05/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07828 09/06/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09212 04/07/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11458 07/08/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14077 14/09/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16934 03/11/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17786 16/11/2017 0,00 2.348,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19499 12/12/2017 0,00 2.348,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03985 02/05/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04608 10/05/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06702 12/06/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08110 10/07/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09783 09/08/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11927 15/09/2017 0,00 0,00 2.348,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11927 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00365 15/09/2017 0,00 0,00 -2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13538 11/10/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14895 06/11/2017 0,00 0,00 2.348,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16645 05/12/2017 0,00 0,00 2.348,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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