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NOTA DE EMPENHO 2017NE02685

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 35.025,40
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02685 19/04/2017 7.005,88 31.521,96 28.019,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02685 19/04/2017 7.005,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04953 09/06/2017 7.004,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07137 03/08/2017 7.004,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11463 03/11/2017 3.502,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11886 08/11/2017 10.507,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04574 27/04/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05390 10/05/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07948 12/06/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09346 04/07/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11570 07/08/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14191 14/09/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17052 03/11/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17902 16/11/2017 0,00 3.502,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19630 12/12/2017 0,00 3.502,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04051 02/05/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB04712 10/05/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB06799 12/06/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB08207 10/07/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB09880 09/08/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB12025 15/09/2017 0,00 0,00 3.502,44
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12025 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00463 15/09/2017 0,00 0,00 -3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB13636 11/10/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB14992 06/11/2017 0,00 0,00 3.502,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB16742 05/12/2017 0,00 0,00 3.502,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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