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NOTA DE EMPENHO 2017NE02609

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA
R$ 36.738,30
 

CPF/CNPJ:

11250882000160

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02609 18/04/2017 7.348,46 33.063,57 29.389,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02609 18/04/2017 7.348,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04860 08/06/2017 7.347,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07056 03/08/2017 7.347,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11383 03/11/2017 3.673,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11777 07/11/2017 11.021,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04464 27/04/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05213 10/05/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07866 12/06/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09236 04/07/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11482 07/08/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14104 14/09/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16971 03/11/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17821 16/11/2017 0,00 3.673,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19529 12/12/2017 0,00 3.673,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04010 02/05/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB04632 10/05/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB06726 12/06/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB08134 10/07/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB09807 09/08/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB11952 15/09/2017 0,00 0,00 3.673,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11952 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00390 15/09/2017 0,00 0,00 -3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB13562 11/10/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB14919 06/11/2017 0,00 0,00 3.673,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB16669 05/12/2017 0,00 0,00 3.673,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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