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NOTA DE EMPENHO 2017NE02672

Favorecido

FMS-PREF.M.SANTA RITA
R$ 68.264,00
 

CPF/CNPJ:

11191658000144

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02672 19/04/2017 13.653,60 61.436,70 54.610,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02672 19/04/2017 13.653,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04938 09/06/2017 13.652,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07124 03/08/2017 13.652,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11449 03/11/2017 6.826,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11866 08/11/2017 20.478,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04555 27/04/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05272 10/05/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07934 12/06/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09333 04/07/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11557 07/08/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14178 14/09/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17038 03/11/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17886 16/11/2017 0,00 6.826,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19614 12/12/2017 0,00 6.826,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04017 02/05/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB04697 10/05/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB06786 12/06/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB08194 10/07/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB09867 09/08/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB12012 15/09/2017 0,00 0,00 6.826,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12012 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00450 15/09/2017 0,00 0,00 -6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB13623 11/10/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB14979 06/11/2017 0,00 0,00 6.826,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB16729 05/12/2017 0,00 0,00 6.826,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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