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NOTA DE EMPENHO 2017NE02584

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE ITAPECURU
R$ 127.738,00
 

CPF/CNPJ:

11129938000122

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02584 18/04/2017 25.548,40 114.963,30 102.189,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02584 18/04/2017 25.548,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04818 08/06/2017 25.547,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07038 03/08/2017 25.547,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11366 03/11/2017 12.773,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11749 07/11/2017 38.321,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04431 26/04/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05193 09/05/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07844 12/06/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09219 04/07/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11465 07/08/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14084 14/09/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16943 03/11/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17800 16/11/2017 0,00 12.773,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19508 12/12/2017 0,00 12.773,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03992 02/05/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB04615 10/05/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06709 12/06/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB08117 10/07/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB09790 09/08/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB11934 15/09/2017 0,00 0,00 12.773,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11934 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00372 15/09/2017 0,00 0,00 -12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB13545 11/10/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB14902 06/11/2017 0,00 0,00 12.773,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB16652 05/12/2017 0,00 0,00 12.773,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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