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NOTA DE EMPENHO 2017NE02597

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE
R$ 17.258,50
 

CPF/CNPJ:

10790117000170

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02597 18/04/2017 3.452,50 15.531,75 13.806,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02597 18/04/2017 3.452,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04848 08/06/2017 3.451,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07049 03/08/2017 3.451,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11376 03/11/2017 1.725,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11765 07/11/2017 5.177,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04441 26/04/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05204 10/05/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07855 12/06/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09229 04/07/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11475 07/08/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14096 14/09/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16963 03/11/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17814 16/11/2017 0,00 1.725,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19521 12/12/2017 0,00 1.725,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04001 02/05/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB04625 10/05/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB06719 12/06/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB08127 10/07/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB09800 09/08/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB11945 15/09/2017 0,00 0,00 1.725,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11945 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00383 15/09/2017 0,00 0,00 -1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB13555 11/10/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB14912 06/11/2017 0,00 0,00 1.725,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB16662 05/12/2017 0,00 0,00 1.725,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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