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NOTA DE EMPENHO 2017NE02464

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA
R$ 167.210,90
 

CPF/CNPJ:

10452044000106

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02464 18/04/2017 33.442,98 150.488,91 133.767,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02464 18/04/2017 33.442,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04727 08/06/2017 33.441,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06953 02/08/2017 33.441,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11295 03/11/2017 16.720,99 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11671 07/11/2017 50.162,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04348 26/04/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05081 09/05/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07722 09/06/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09102 04/07/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11399 07/08/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13999 14/09/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16867 03/11/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17491 10/11/2017 0,00 16.720,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19388 11/12/2017 0,00 16.720,99 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03926 02/05/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB04549 10/05/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB06643 12/06/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB08051 10/07/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB09724 09/08/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB11868 15/09/2017 0,00 0,00 16.720,99
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11868 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00306 15/09/2017 0,00 0,00 -16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB13477 11/10/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB14836 06/11/2017 0,00 0,00 16.720,99
PAGAMENTO (700214)
2017OB16586 05/12/2017 0,00 0,00 16.720,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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