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NOTA DE EMPENHO 2017NE02509

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 313.479,80
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02509 18/04/2017 62.696,76 282.130,92 250.783,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02509 18/04/2017 62.696,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04757 08/06/2017 62.695,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06979 03/08/2017 62.695,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11321 03/11/2017 31.347,88 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11705 07/11/2017 94.043,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04385 26/04/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05113 09/05/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07774 09/06/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09179 04/07/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11425 07/08/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14031 14/09/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16900 03/11/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17742 16/11/2017 0,00 31.347,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19459 11/12/2017 0,00 31.347,88 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03952 02/05/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB04575 10/05/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB06669 12/06/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB08077 10/07/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB09750 09/08/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB11894 15/09/2017 0,00 0,00 31.347,88
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11894 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00332 15/09/2017 0,00 0,00 -31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB13503 11/10/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB14862 06/11/2017 0,00 0,00 31.347,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB16612 05/12/2017 0,00 0,00 31.347,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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