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NOTA DE EMPENHO 2017NE02442

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL
R$ 200.308,00
 

CPF/CNPJ:

07186334000140

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02442 18/04/2017 40.062,40 180.276,30 160.245,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02442 18/04/2017 40.062,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04715 08/06/2017 40.061,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06947 02/08/2017 40.061,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11289 03/11/2017 20.030,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11664 07/11/2017 60.092,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04340 26/04/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05075 09/05/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07703 09/06/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09084 04/07/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11393 07/08/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13992 14/09/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16860 03/11/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17482 10/11/2017 0,00 20.030,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19382 11/12/2017 0,00 20.030,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03920 02/05/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB04543 10/05/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06637 12/06/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB08045 10/07/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB09718 09/08/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB11862 15/09/2017 0,00 0,00 20.030,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11862 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00300 15/09/2017 0,00 0,00 -20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB13471 11/10/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB14830 06/11/2017 0,00 0,00 20.030,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB16580 05/12/2017 0,00 0,00 20.030,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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