CPF/CNPJ:
00061931314349
Emissão:
23/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4129/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ, AÇAILANDIA E BURITICUPU/MA __PERÍODO: 26 A 31/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 1484/2021 __CARGO: ASSIST. MILITAR ESPECIAL __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002656 | 23/12/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ, AÇAILANDIA E BURITICUPU/MA __PERÍODO: 26 A 31/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 1484/2021 __CARGO: ASSIST. MILITAR ESPECIAL __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE002656 | 23/12/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 06 DIÁRIAS P/IMPERATRIZ-MA, AÇAILÂNDIA E BURITICUPU-MA, NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2021.
|
2021NL008390 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001072 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,