CPF/CNPJ:
00032480342387
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1361/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SANTA HELENA, TURILÂNDIA E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS/MA __PERÍODO: 19 A 21/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 249/2021 DE 19.05.21 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000809 | 19/05/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SANTA HELENA, TURILÂNDIA E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS/MA __PERÍODO: 19 A 21/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 249/2021 DE 19.05.21 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE000809 | 19/05/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/SANTA HELENA-MA, TURILÂNDIA-MA E OLHO DÁGUA DAS CUNHÃS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2021.
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2021NL002330 | 19/05/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000329 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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