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NOTA DE EMPENHO 2021NE002251

Favorecido

SARA MANUELA CAVALCANTE GUEDES
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

00001297753399

Emissão:

24/11/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

3591/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESTINO: CAROLINA / MA __PERÍODO: 24 A 27/11/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1275/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER - ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002251 24/11/2021 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CAROLINA / MA __PERÍODO: 24 A 27/11/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1275/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER - ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
2021NE002251 24/11/2021 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO CAROLINA/MA NOS DIAS 24 A 27/11/2021 PORTARIA 1275/2021. PROCESSO 3591/2021.
2021NL007148 24/11/2021 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000929 24/11/2021 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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