CPF/CNPJ:
00001297753399
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3591/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: CAROLINA / MA __PERÍODO: 24 A 27/11/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1275/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER - ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002251 | 24/11/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CAROLINA / MA __PERÍODO: 24 A 27/11/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1275/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER - ACOMPANHAR O DESLOCAMENTO DO PROGRAMA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
|
2021NE002251 | 24/11/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO CAROLINA/MA NOS DIAS 24 A 27/11/2021 PORTARIA 1275/2021. PROCESSO 3591/2021.
|
2021NL007148 | 24/11/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000929 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,