CPF/CNPJ:
00099946491320
Emissão:
22/09/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
129670/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
4,5( QUATRO e meia) FISCALIZAÇÃO DE AEROPORTO , IEMA, FUNAC, BATALHÃO PM E FAROL PREGUIÇA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001211 | 22/09/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5( QUATRO e meia) FISCALIZAÇÃO DE AEROPORTO , IEMA, FUNAC, BATALHÃO PM E FAROL PREGUIÇA
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2020NE001211 | 22/09/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5( QUATRO e meia) FISCALIZAÇÃO DE AEROPORTO , IEMA, FUNAC, BATALHÃO PM E FAROL PREGUIÇA
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2020NL005542 | 23/09/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043592 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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