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NOTA DE EMPENHO 2020NE001465

Favorecido

JOAQUIM DO VALE MONTEIRO
R$ 500,00
 

CPF/CNPJ:

00011622229215

Emissão:

27/10/2020

Plano Interno:

003711

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

151533/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

2,5( DUAS E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001465 27/10/2020 500,00 500,00 500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5( DUAS E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
2020NE001465 27/10/2020 500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2,5( DUAS E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
2020NL006621 27/10/2020 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB051802 28/10/2020 0,00 0,00 500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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