CPF/CNPJ:
00008098902676
Emissão:
09/11/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
159175/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3,5( TRÊS e meia) FISCALIZAÇÃO NO IEMA/ AEROPORTO E FAROL PREGUIÇAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001537 | 09/11/2020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5( TRÊS e meia) FISCALIZAÇÃO NO IEMA/ AEROPORTO E FAROL PREGUIÇAS
|
2020NE001537 | 09/11/2020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5( TRÊS e meia) FISCALIZAÇÃO NO IEMA/ AEROPORTO E FAROL PREGUIÇAS
|
2020NL007258 | 11/11/2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055838 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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