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NOTA DE EMPENHO 2020NE001387

Favorecido

ANA GABRIELA SOUSA MOURA
R$ 270,00
 

CPF/CNPJ:

00005147958320

Emissão:

15/10/2020

Plano Interno:

003711

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

145820/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA 1,5 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS E EDUCACIONAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001387 15/10/2020 270,00 270,00 270,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 1,5 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS E EDUCACIONAIS.
2020NE001387 15/10/2020 270,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 1,5 PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS E EDUCACIONAIS.
2020NL006245 16/10/2020 0,00 270,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049334 19/10/2020 0,00 0,00 270,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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