CPF/CNPJ:
00083331573272
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
33433/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CARAVANA MAIS TURISMO , NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 21 E PORTARIA N° 23/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000028 | 27/02/2020 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CARAVANA MAIS TURISMO , NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 21 E PORTARIA N° 23/2020
|
2020NE000028 | 27/02/2020 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CARAVANA MAIS TURISMO , NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MA
|
2020NL000046 | 27/02/2020 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002586 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,