CPF/CNPJ:
00050940570300
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
33431/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 30 E PORTARIA N° 20/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000041 | 28/02/2020 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 30 E PORTARIA N° 20/2020.
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2020NE000041 | 28/02/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEI
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2020NL000108 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB003317 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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