CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
27/02/2020
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35997/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 26 E PORTARIA N° 25/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000030 | 27/02/2020 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 26 E PORTARIA N° 25/2020
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2020NE000030 | 27/02/2020 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FO
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2020NL000049 | 27/02/2020 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002588 | 02/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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