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NOTA DE EMPENHO 2020NE000336

Favorecido

BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00005072217370

Emissão:

21/08/2020

Plano Interno:

006095

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

116158/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 62 E PORTARIA N° 109/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000336 21/08/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 62 E PORTARIA N° 109/2020.
2020NE000336 21/08/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SA
2020NL001370 21/08/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036228 25/08/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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