Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE000021

Favorecido

BRENDA SUENNE COSTA DE SOUSA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00005072217370

Emissão:

19/02/2020

Plano Interno:

006090

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

33487/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Promoção à Atração de Investimentos no Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 18 E PORTARIA N° 22/2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000021 19/02/2020 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 18 E PORTARIA N° 22/2020.
2020NE000021 19/02/2020 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO
2020NL000035 19/02/2020 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001840 20/02/2020 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,