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NOTA DE EMPENHO 2020NE000242

Favorecido

SAMUEL DE SOUSA SILVA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00092049699387

Emissão:

27/08/2020

Plano Interno:

001487

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

111077/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Processo: 111077/2020 - 3 Diárias para vistorias técnicas em obras financiadas com recursos do BNDS, em Santa Luzia, Santa Inês, Bom Jardim e São João do Caru/Ma - Período: 16/09 a 18/09 2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000242 27/08/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo: 111077/2020 - 3 Diárias para vistorias técnicas em obras financiadas com recursos do BNDS, em Santa Luzia, Santa Inês, Bom Jardim e São João do Caru/Ma - Período: 16/09 a 18/09 2020
2020NE000242 27/08/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo: 111077/2020 - 3 Diárias p/ acompanhar os servidores da UEP em vistorias técnicas em obras financiadas com recursos do BNDS, em Santa Luzia,
2020NL001191 27/08/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB037514 31/08/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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